jueves, 29 de junio de 2023

El Gobierno en caravana mediática aclarando irregularidades oficialmente auditadas

 


Controlaría Incluye a 4 Ministerios entre las 18 Instituciones Bajo Escrutinio 

por Falta de Transparencia en el Gasto Público

 

El Gobierno despliega una caravana mediática para recoger el “lodo oficialmente derramado” contra 18 instituciones del Estado luego de publicar los resultados de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la República, que aunque revelan irregularidades multimillonarias, para el relato gubernamental “son corregibles”, como si se adelantara el destino final de los costosos estudios ordenados por el Presidente Luis Abinader.

Desde que se difundieron las auditorias, los funcionarios al más alto nivel han iniciado un media tours para explicar la “correcta” interpretación de los resultados. “Son subsanables”, declaró a la prensa la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, cuando los medios les preguntaron sobre las irregularidades administrativas señaladas por la Contraloría.

El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo en un programa de televisión:  “agradezco que me hallan auditado”, mientras los medios locales despliegan decenas de titulares como: “Contraloría reitera que se encontraron 17 irregularidades en el Ministerio de la Presidencia; “Auditoría confirma arrendamiento edificio Industria y Comercio fue irregular”; “Diferencia de más de RD$538 millones entre Plan de Compras y Contrataciones y monto ejecutado en Minpre”, y “Varias empresas relacionadas al mismo dueño suplían a Comedores Económicos, según auditoría”.

Algunos de los encabezados se han vueltos tendencias, mientras otros siguen ganando espacios en la prensa dominicana, como: “Revelan irregularidades por miles de millones de pesos en actual gestión de la CAASD”; “Contraloría revela irregularidades encontradas en auditoría realizada al Propeep”; “Auditoría en Procompetencia detecta entrega de combustibles a personas no autorizadas”, y “Cusep no tiene estados financieros y ha hecho pagos millonarios sin documentos que los sustenten”.

Nóminas y contrataciones

Las auditorías realizadas por la Contraloría han sacado a la luz una serie de irregularidades financieras significativas en diversas instituciones gubernamentales. Las preocupaciones se centran en la gestión de la nómina, las políticas de contratación, la falta de documentación de soporte y las discrepancias presupuestarias.

Varias instituciones, incluyendo el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), han mostrado problemas con la gestión de la nómina. Los problemas incluyen pagos a personas no autorizadas, falta de transparencia y ausencia de políticas y procedimientos para los pagos de nómina. Esta serie de violaciones plantea preguntas serias sobre la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión financiera de estas instituciones.

El incumplimiento de las políticas de contratación también es una preocupación común. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, por ejemplo, ha sido señalado por violar la Ley de Compras y Contrataciones al contratar artistas. Además, el Cuerpo de Seguridad Presidencial y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) son acusados de fraccionar compras y hacer compras directas, una violación del Artículo 16 de la Ley 340-06 y el Reglamento 543-12.

La falta de documentación de respaldo para los gastos es otro problema señalado en las auditorías. Esto abarca desde la ausencia de facturas para los viáticos pagados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), hasta la falta de justificación para las compras directas por parte del Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Por último, hay discrepancias preocupantes entre los montos presupuestados y los realmente gastados en varias instituciones, incluyendo Inapa y MIREX. Estas discrepancias indican problemas potenciales con la planificación y la ejecución del presupuesto.

 

 

 

RESUMEN DE LAS AUDITORÍAS

 

Resumen las principales irregularidades:

Ministerio Administrativo de la Presidencia

·         Se detectaron entregas de cheques a personas no autorizadas, lo que representó un gasto de RD$97,313,738,

·         Compras menores sin oficios de solicitud por un monto de RD$134,834.

 

Ministerio de Industria y Comercio }

·         Se realizó un contrato de arrendamiento con opción a compra mensual por RD$20,414,323.95.

 

En el Cuerpo de Seguridad Presidencial

·         Se realizaron compras directas por RD$17,343,296 y se efectuaron desembolsos de caja chica por RD$10,677,796.

  • Se realizaron pagos de inteligencia sin soporte por RD$64,012,294
  • Se adjudicó un contrato de RD$2,824,302 a una empresa cuyas accionistas son empleados del Estado.

 

El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

·         Incumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones al contratar artistas por un monto de RD$55,400,000.

 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

 

  • Se encontró una diferencia de RD$36,122,309.194 entre las nóminas subidas al portal de transparencia y las ejecutadas en la institución.

·         Pagos de nómina por más de RD$317 millones utilizando el objeto de gasto "papel de escritorio".

 

 

Ministerio de la Juventud

·         se realizaron pagos de nómina sin evidencia de políticas y procedimientos, erogando RD$79,460,254.69.

 

 

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

                     Se realizó compras que infringían la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones públicas, fraccionando las compras por un monto de RD$17,243,183.12.

                     Se realizó compras directas y compras menores por valor de RD$52,418,570.00 para la compra de combustible, en violación del Artículo 16 de la Ley 340-06 y el Reglamento 543-12.

                     Se registraron inconsistencias entre los resúmenes generales y las facturas por un valor de RD$699,111,231

 

Instituto Nacional De Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa)

                     Inconsistencias en la ejecución presupuestal: se devengó un monto de RD$3,865,409,959.70, resultando una inconsistencia por valor de RD$1,122,013,512.03.

                     Pagos de viáticos sin facturas: se pagaron en viáticos un total de RD$59,128,847.96 sin contar con las facturas correspondientes.

                     Montos pagados por nóminas que difieren de lo presupuestado: se ejecutó un monto ascendente a RD$2,606,364,490.87, en diferencia a lo presupuestado (RD$2,012,282,964.05).

Empresa Distribuidora de Energía del Norte (Edenorte)

                     Contratos de vehículos rentados vencidos y transferencias bancarias en tránsito mayores a un año

                     Diferencia de 330 unidades de vehículos entre los registros contables y los registrados en Impuestos Internos (DGII).

 

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep)

                     Dos empresas recibieron un total de RD$17,780,534 y se encontró que ambas empresas tenían la misma dirección de domicilio en sus contratos y existía

                     Otra empresa fue identificada como el fabricante de las pinturas ofertadas por todos los proveedores seleccionados en un proceso de compra que totaliza RD$44,817,191.

                     En los contratos de alquiler de equipos pesados para los siete vertederos, se descubrió que las empresas contratadas presentaron pólizas de seguros con el mismo número de chasis, a pesar de ser diferentes proveedores, y las fechas de los contratos coincidían con el tiempo de ejecución de los servicios ofrecidos

 

 





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